|
|
Objednávka |
19/2026
|
Demontáž, sekacie práce, posunutie vývodov vody a odpadu, montáž umývadla, výmena batérií, čistenie sifónov,Montážny materiál na odpad, umývadlo, batérie, sifón, rohové ventile, spotrebný materiál, sitká k pisoárom
|
528,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ALINEA s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Demontáž, sekacie práce, posunutie vývodov vody a odpadu, montáž umývadla, výmena batérií, čistenie sifónov,Montážny materiál na odpad, umývadlo, batérie, sifón, rohové ventile, spotrebný materiál, sitká k pisoárom
|
528,90 |
s DPH |
19/2026
|
|
09.02.2026 |
ALINEA s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
údržba budov - núdzová schránka na kľúče
|
44,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV 103-2603500
|
údržba budov - núdzová schránka na kľúče
|
44,70 |
s DPH |
21/2026
|
|
11.02.2026 |
Activa Slovakia s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
výpočtová technika- dátové káble
|
66,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5417544734
|
výpočtová technika- dátové káble
|
66,10 |
s DPH |
5/2026
|
|
19.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
údržba budov - dodanie a výmena kľučky na vchodových dverách
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Centrum okien s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2610060
|
údržba budov - dodanie a výmena kľučky na vchodových dverách
|
96,00 |
s DPH |
13/2026
|
|
30.01.2026 |
Centrum okien s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262500020
|
Faktúra na základe dl- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
6/2023
|
29.01.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Zhotovenie elektrickej inštalácie pre montáž elektrických žalúzií na oknách tried v prístavbe školy(1.a3.posch). Vynútené zásahy a opravy v inštalácii jednotlivých poschodí a v rozvodoch školského rozhlasu.
|
1 135.16 |
s DPH |
7/2026
|
|
03.02.2026 |
HRONTECH s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Zhotovenie elektrickej inštalácie pre montáž elektrických žalúzií na oknách tried v prístavbe školy(1.a3.posch). Vynútené zásahy a opravy v inštalácii jednotlivých poschodí a v rozvodoch školského rozhlasu.
|
1 135,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
HRONTECH s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Softvér určený na programovanie
|
485,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV0080
|
Softvér určený na programovanie
|
485,00 |
s DPH |
10/2026
|
|
23.01.2026 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
čištiaci a dezinfekčný materiál
|
474,73 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40260074
|
čištiaci a dezinfekčný materiál
|
474,73 |
s DPH |
11/2026
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260068
|
za výkon služieb bezpečnostného technika za 1/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
2/2024
|
03.02.2026 |
Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250924
|
za výkon služieb bezpečnostného technika za 12/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
2/2024
|
05.01.2026 |
Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251609941
|
Pravidelný paušálny poplatok za 01-03.2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6230820627
|
Vysávač s príslušenstvom
|
87,47 |
s DPH |
17/2026
|
|
06.02.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
všeobecný materiál- filtračné vrecká do vysávača, štrbinová hubica
|
23,37 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |