|
|
Faktúra |
0414412544
|
mobilné služby
|
88,61 |
s DPH |
|
A24324965,A24325047
|
05.01.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2380801226
|
hygienicky materiál
|
322,33 |
s DPH |
68/2026
|
|
22.05.2026 |
Lyreco CE,SE |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604007
|
faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 4/2026
|
11 879,00 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
01.05.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202612892
|
Výkon zodpvednej osoby 5/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO12709-1
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2617010400
|
Piesok maltový
|
748,33 |
s DPH |
54/2026
|
|
04.05.2026 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2026
|
oprava a údržba - výmena skruží
|
270,60 |
s DPH |
52/2026
|
|
04.05.2026 |
Vojtech Konkoľ |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5102601614
|
teplo 4/26
|
4 166,86 |
s DPH |
|
421/2020/ZV
|
12.05.2026 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2612001424
|
všeobecný materiál na údržbu oplotenia ihriska
|
21,50 |
s DPH |
62/2026
|
|
14.05.2026 |
EKOfence, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602/2732
|
športový materiál
|
126,31 |
s DPH |
63/2026
|
|
14.05.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
600722606
|
Služby PC siete SANET 4-6/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
6007214
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9263609050
|
elektrina 4/2026
|
273,35 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
15.05.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9263609049
|
elektrina 4/2026
|
643,62 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
15.05.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2685023224
|
Registračný poplatok za doménu 3zs-zvolen.sk
|
20,90 |
s DPH |
64/2026
|
|
15.05.2026 |
Webglobe, a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
údržba učebne - osadenie ľahkej demontovateľnej soklovej priečky s odadením obložkovej zárubne s dvermi
|
945,55 |
s DPH |
65/2026
|
|
20.05.2026 |
Stanislav Gunár |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260104
|
interierové vybavenie -2 zostavy skrinkové, 2 zostavy s posuvnými dverami, údržba tried - obklad stien
|
6 400.00 |
s DPH |
60/2026
|
|
22.05.2026 |
Nábytok Hoblo s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604006
|
faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 4/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
30.04.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260105
|
údržba - obklady stien v 3. miestnostiach, kapotáž stola
|
3 450,00 |
s DPH |
61/2026
|
|
22.05.2026 |
Nábytok Hoblo s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2526-083
|
Cestovné výdavky Londýn
|
185,88 |
s DPH |
55/2026
|
|
25.05.2026 |
Manageria |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3260211
|
interierové vybavenie - biele magnetické tabule, servisné práce a doprava
|
804,76 |
s DPH |
67/2026
|
|
25.05.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
obnova miestnosti pre upratovačky podľa cenovej ponuky zo dňa 20.04.2026
|
1 311.30 |
s DPH |
66/2026
|
|
28.05.2026 |
Stanislav Gunár |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |