|
|
Faktúra |
262500020
|
Faktúra na základe dl- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
6/2023
|
29.01.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
školské tlačivá pre základné školy na školský rok 2026/2027
|
|
s DPH |
|
3ZS/03/2026
|
27.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262500302
|
Faktúra na základe dl- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
6/2023
|
23.03.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5132600405
|
vyúčtovanie tepla za 2025
|
-7 958,49 |
s DPH |
|
421/2020/ZV
|
01.04.2026 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202601006
|
faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 1/2026
|
11 662.10 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
30.01.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202603001
|
3 ks obedov pre cudzích stravníkov na 5.3.2026
|
13,80 |
s DPH |
28/2026
|
|
10.03.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
3 ks obedov pre cudzích stravníkov na 5.3.2026
|
13,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2516050419
|
Pravidelný paušálny poplatok za 03-06.2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
251609941
|
Pravidelný paušálny poplatok za 01-03.2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026
|
dodanie konzol na TV, madiel a oprava vchodových dverí
|
1 020.90 |
s DPH |
26/2026
|
|
13.03.2026 |
Vojtech Konkol |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9261223994
|
elektrina 1/2026
|
1 067.99 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
16.02.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Údržba budov - rozšírenie kamerového systému
|
1 085.33 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
PM Security SK s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001
|
Zhotovenie elektrickej inštalácie pre montáž elektrických žalúzií na oknách tried v prístavbe školy(1.a3.posch). Vynútené zásahy a opravy v inštalácii jednotlivých poschodí a v rozvodoch školského rozhlasu.
|
1 135.16 |
s DPH |
7/2026
|
|
03.02.2026 |
HRONTECH s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
interierové vybavenie - miestnosť upratovačky
|
1 800.00 |
s DPH |
34/2026
|
|
19.03.2026 |
Nábytok Hoblo s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF002
|
školský nábytok - školské stoličky Karst č.6 oranžové vrátane dopravy
|
1 875.75 |
s DPH |
16/2026
|
|
17.02.2026 |
Seventh Sense s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
školský nábytok - školské stoličky Karst č.6 oranžové vrátane dopravy
|
1 875.75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Seventh Sense s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
všeobecný materiál- filtračné vrecká do vysávača, štrbinová hubica
|
23,37 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6230818891
|
všeobecný materiál- filtračné vrecká do vysávača, štrbinová hubica
|
23,37 |
s DPH |
14/2026
|
|
29.01.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600572
|
poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.1/26-3/26
|
24,76 |
s DPH |
|
2023/040
|
08.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502792
|
poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.10/25-12/25
|
24,76 |
s DPH |
|
2023/040
|
08.01.2026 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
09.01.2026 |