Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FV 103-2603500 údržba budov - núdzová schránka na kľúče 44,70 s DPH 21/2026 11.02.2026 Activa Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra F260350671 Tovar pre 4 žiakov v hmotnej núdzi 66,40 s DPH 30/2026 04.03.2026 Daffer spol s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.03.2026
Faktúra 9262672427 elektrina 3/2026 315,24 s DPH 37831208/1/25 13.04.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.04.2026
Faktúra 9262672426 elektrina 3/2026 801,44 s DPH 37831208/1/25 13.04.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.04.2026
Faktúra 9261953543 elektrina 2/2026 283,32 s DPH 37831208/1/25 09.03.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.03.2026
Faktúra 9261953542 elektrina 2/2026 748,82 s DPH 37831208/1/25 09.03.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.03.2026
Faktúra 9261223995 elektrina 1/2026 357,98 s DPH 37831208/1/25 16.02.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 16.02.2026
Faktúra 9261223994 elektrina 1/2026 1 067.99 s DPH 37831208/1/25 16.02.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 16.02.2026
Faktúra 9260417861 elektrina 12/2025 273,56 s DPH 37831208/1/25 14.01.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.01.2026
Faktúra 9260417855 elektrina 12/2025 864,43 s DPH 37831208/1/25 14.01.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.01.2026
Faktúra 9126002558 aSc Dochádzka 402,00 s DPH 42/2026 25.03.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.03.2026
Faktúra 9126000623 preosiata ornica na vyrovnanie povrchu predzáhradky vrátane dopravy 194,84 s DPH 32/2026 30.03.2026 EBA s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 30.03.2026
Faktúra 8422600572 poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.1/26-3/26 24,76 s DPH 2023/040 08.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 8422502792 poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.10/25-12/25 24,76 s DPH 2023/040 08.01.2026 Seyfor Slovensko,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.01.2026
Faktúra 8412600265 Poskytnutie práva používat aktuálme verzie 01/26-12/26 572,20 s DPH 3/2026 14.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.01.2026
Faktúra 6230820627 Vysávač s príslušenstvom 87,47 s DPH 17/2026 06.02.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.02.2026
Faktúra 6230818891 všeobecný materiál- filtračné vrecká do vysávača, štrbinová hubica 23,37 s DPH 14/2026 29.01.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 29.01.2026
Faktúra 5417544734 výpočtová technika- dátové káble 66,10 s DPH 5/2026 19.01.2026 Alza.sk s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.01.2026
Faktúra 5132600405 vyúčtovanie tepla za 2025 -7 958,49 s DPH 421/2020/ZV 01.04.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 5102601210 teplo 3/26 5 109,63 s DPH 421/2020/ZV 13.04.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/157