Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 16/2026 školský nábytok - školské stoličky Karst č.6 oranžové vrátane dopravy 1 875.75 s DPH 04.02.2026 Seventh Sense s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.02.2026
Faktúra 40260074 čištiaci a dezinfekčný materiál 474,73 s DPH 11/2026 23.01.2026 Ing. Jozef Gatial Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.01.2026
Objednávka 11/2026 čištiaci a dezinfekčný materiál 474,73 s DPH 23.01.2026 Ing. Jozef Gatial Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.01.2026
Objednávka 12/2026 údržba budov a interierového vybavenia - obklad miestností, kapotáž stola, výmena plátov stolov 2 480.00 s DPH 23.01.2026 Nábytok Hoblo s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.01.2026
Faktúra 260101 údržba budov a interierového vybavenia - obklad miestností, kapotáž stola, výmena plátov stolov 2 480,00 s DPH 12/2026 03.02.2026 Nábytok Hoblo s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 05.02.2026
Objednávka 21/2026 údržba budov - núdzová schránka na kľúče 44,70 s DPH 10.02.2026 Activa Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 10.02.2026
Faktúra FV 103-2603500 údržba budov - núdzová schránka na kľúče 44,70 s DPH 21/2026 11.02.2026 Activa Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Objednávka 20/2026 údržba budov - dodávka a lepenie sokla v učebni 104,00 s DPH 09.02.2026 Pavel Krčmárik - P.A.M. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.02.2026
Faktúra 26200001 údržba budov - dodávka a lepenie sokla v učebni 104,00 s DPH 20/2026 13.02.2026 Pavel Krčmárik - P.A.M. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Objednávka 13/2026 údržba budov - dodanie a výmena kľučky na vchodových dverách 96,00 s DPH 23.01.2026 Centrum okien s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.01.2026
Faktúra 2610060 údržba budov - dodanie a výmena kľučky na vchodových dverách 96,00 s DPH 13/2026 30.01.2026 Centrum okien s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 05.02.2026
Faktúra 20260172 Údržba budov - rozšírenie kamerového systému 1 085,33 s DPH 18/2026 09.02.2026 PM Security SK s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Objednávka 18/2026 Údržba budov - rozšírenie kamerového systému 1 085.33 s DPH 08.02.2026 PM Security SK s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.02.2026
Faktúra 250924 za výkon služieb bezpečnostného technika za 12/2025 86,10 s DPH 2/2024 05.01.2026 Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.01.2026
Faktúra 260068 za výkon služieb bezpečnostného technika za 1/2026 86,10 s DPH 2/2024 03.02.2026 Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 05.02.2026
Objednávka 14/2026 všeobecný materiál- filtračné vrecká do vysávača, štrbinová hubica 23,37 s DPH 29.01.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 29.01.2026
Faktúra 6230818891 všeobecný materiál- filtračné vrecká do vysávača, štrbinová hubica 23,37 s DPH 14/2026 29.01.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 29.01.2026
Faktúra 3115261026 vývoz nádoby I.Q 2026- papier,obaly z papiera a lepenky 78,41 s DPH 19659/51 05.01.2026 Márius Pedersen, a.s , prevádzka Zvolen Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.01.2026
Objednávka 5/2026 výpočtová technika- dátové káble 66,10 s DPH 15.01.2026 Alza.sk s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.01.2026
Faktúra 5417544734 výpočtová technika- dátové káble 66,10 s DPH 5/2026 19.01.2026 Alza.sk s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/67