Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 202605003 faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 5/2026 45,00 s DPH 3ZS/14/2024 01.06.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 01.06.2026
Faktúra 202605004 faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 5/2026 11 480,30 s DPH 3ZS/14/2024 01.06.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 01.06.2026
Faktúra 202605005 faktúra za časť prevádzkových nákladov s poskytovanim stravovacích služieb za 5/2026 8 025.50 s DPH 3ZS/14/2024 01.06.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 01.06.2026
Faktúra 202616947 Výkon zodpvednej osoby 5/2026 49,20 s DPH ZO/2025ZO12709-1 01.06.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 01.06.2026
Faktúra 260380 za výkon služieb bezpečnostného technika za 5/2026 86,10 s DPH 2/2024 02.06.2026 Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.06.2026
Faktúra 2026179 Poskytovanie ekonomických služieb, 2. splátka 1 441.25 s DPH Zmluva o poskytnutí ekonomických služieb zo dňa 14.6.2012 03.06.2026 Mesto Zvolen Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 03.06.2026
Faktúra 266660431 učebná pomôcka - odrazový mostík PANTER 536,35 s DPH 71/2026 03.06.2026 Krimar s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 03.06.2026
Faktúra 202600847 Zdravotno-hygienický audit 602,70 s DPH 53/2026 08.06.2026 PZS, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 12.06.2026
Faktúra 2026020311 Pobyt v ŠVP Radava od 25.05.-29.05.2026 130,00 s DPH 2026020601 29.05.2026 Tramptária s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 29.05.2026
Faktúra 9264321846 elektrina 5/2026 265,17 s DPH 37831208/1/25 16.06.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 16.06.2026
Faktúra 9264321845 elektrina 5/2026 656,11 s DPH 37831208/1/25 16.06.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 16.06.2026
Faktúra 5102602016 teplo 5/26 2 522.45 s DPH 421/2020/ZV 10.06.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.06.2026
Faktúra 6230860379 Vysávač Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car 83,00 s DPH 77/2026 16.06.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.06.2026
Faktúra 6230860376 všeobecný materiál- Fliesové vrecká do vysávača WD 2Plus/3 14,40 s DPH 76/2026 16.06.2026 KARCHER Slovakia, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.06.2026
Faktúra 202702838 3 ks Interaktívny monitor EliteDisplay AI 75", Cortex A76+A55/8GB RAM/128GB ROM/WiFi/BT, UHD(3840x2160) Multitouch 40-point 5 001.00 s DPH 78/2026 18.06.2026 MB TECH BB s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.06.2026
Faktúra 260111 Dokumentácia skutočného zhotovenia PBS 369,00 s DPH 74/2026 19.06.2026 HP kontrol s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.06.2026
Faktúra 3260000684 občerstvenie na stretnutie s názvom "Zdieľanie dobrej praxe v sieťovaní lokálnych aktérov desegregácie" dňa 9.6.2026 120,00 s DPH 72/2026 19.06.2026 Technická Univerzita vo Zvolene Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.06.2026
Faktúra 3260000685 občerstvenie pri príležitosti slávnostného otvorenia flórbalového ihriska dňa 10.6.2026 89,80 s DPH 73/2026 19.06.2026 Technická Univerzita vo Zvolene Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 23.06.2026
Faktúra 0414412544 mobilné služby do 25.05.2026 88,61 s DPH A24324965,A24325047 29.05.2026 Orange Slovensko,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 29.05.2026
Faktúra 2026020310 Zúčtovacia faktúra - zúčtovanie zálohy za pobyt v ŠVP Radava od 25.05.-29.05.2026 s DPH 2026020601 29.05.2026 Tramptária s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 29.05.2026
zobrazené záznamy: 101-120/241