|
|
Faktúra |
202605003
|
faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 5/2026
|
45,00 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
01.06.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605004
|
faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 5/2026
|
11 480,30 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
01.06.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605005
|
faktúra za časť prevádzkových nákladov s poskytovanim stravovacích služieb za 5/2026
|
8 025.50 |
s DPH |
|
3ZS/14/2024
|
01.06.2026 |
PINO one s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616947
|
Výkon zodpvednej osoby 5/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO12709-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260380
|
za výkon služieb bezpečnostného technika za 5/2026
|
86,10 |
s DPH |
|
2/2024
|
02.06.2026 |
Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026179
|
Poskytovanie ekonomických služieb, 2. splátka
|
1 441.25 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí ekonomických služieb zo dňa 14.6.2012
|
03.06.2026 |
Mesto Zvolen |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266660431
|
učebná pomôcka - odrazový mostík PANTER
|
536,35 |
s DPH |
71/2026
|
|
03.06.2026 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600847
|
Zdravotno-hygienický audit
|
602,70 |
s DPH |
53/2026
|
|
08.06.2026 |
PZS, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020311
|
Pobyt v ŠVP Radava od 25.05.-29.05.2026
|
130,00 |
s DPH |
|
2026020601
|
29.05.2026 |
Tramptária s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9264321846
|
elektrina 5/2026
|
265,17 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
16.06.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9264321845
|
elektrina 5/2026
|
656,11 |
s DPH |
|
37831208/1/25
|
16.06.2026 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5102602016
|
teplo 5/26
|
2 522.45 |
s DPH |
|
421/2020/ZV
|
10.06.2026 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6230860379
|
Vysávač Kärcher WD 3 V-17/6/20 Car
|
83,00 |
s DPH |
77/2026
|
|
16.06.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6230860376
|
všeobecný materiál- Fliesové vrecká do vysávača WD 2Plus/3
|
14,40 |
s DPH |
76/2026
|
|
16.06.2026 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202702838
|
3 ks Interaktívny monitor EliteDisplay AI 75", Cortex A76+A55/8GB RAM/128GB ROM/WiFi/BT, UHD(3840x2160) Multitouch 40-point
|
5 001.00 |
s DPH |
78/2026
|
|
18.06.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260111
|
Dokumentácia skutočného zhotovenia PBS
|
369,00 |
s DPH |
74/2026
|
|
19.06.2026 |
HP kontrol s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000684
|
občerstvenie na stretnutie s názvom "Zdieľanie dobrej praxe v sieťovaní lokálnych aktérov desegregácie" dňa 9.6.2026
|
120,00 |
s DPH |
72/2026
|
|
19.06.2026 |
Technická Univerzita vo Zvolene |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000685
|
občerstvenie pri príležitosti slávnostného otvorenia flórbalového ihriska dňa 10.6.2026
|
89,80 |
s DPH |
73/2026
|
|
19.06.2026 |
Technická Univerzita vo Zvolene |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0414412544
|
mobilné služby do 25.05.2026
|
88,61 |
s DPH |
|
A24324965,A24325047
|
29.05.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020310
|
Zúčtovacia faktúra - zúčtovanie zálohy za pobyt v ŠVP Radava od 25.05.-29.05.2026
|
|
s DPH |
|
2026020601
|
29.05.2026 |
Tramptária s.r.o. |
Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen |
Mgr.Radoslav Ištván |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |