Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 202602007 faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 2/2026 9 049,00 s DPH 3ZS/14/2024 23.02.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.03.2026
Faktúra 2380783740 hygienicky materiál 430,52 s DPH 22/2026 20.02.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra 2380783741 kancelársky papier Lyreco Copy papier A4 80g biela 120 ks 398,52 s DPH 23/2026 20.02.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.02.2026
Objednávka 25/2026 vaky na stiahnutie s potlačou,vak na stiahnutie P142, 174 kobaltovo modrý + 2x potlač,vak na stiahnutie P142, 178 ružový + 2x potlač 241,08 s DPH 19.02.2026 PROMO DESIGN s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.02.2026
Objednávka 24/2026 údržba budov - výmena a montáž parapiet, Parapet AL 300 mm biely, parapet AL 110 mm biely, vrátane montáže a dopravy 664,97 s DPH 19.02.2026 Centrum okien s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.02.2026
Objednávka 22/2026 hygienicky materiál 430,52 s DPH 19.02.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.02.2026
Objednávka 23/2026 kancelársky papier Lyreco Copy papier A4 80g biela 120 ks 398,52 s DPH 19.02.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.02.2026
Faktúra 26VF002 školský nábytok - školské stoličky Karst č.6 oranžové vrátane dopravy 1 875.75 s DPH 16/2026 17.02.2026 Seventh Sense s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 19.02.2026
Faktúra 9261223995 elektrina 1/2026 357,98 s DPH 37831208/1/25 16.02.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 16.02.2026
Faktúra 9261223994 elektrina 1/2026 1 067.99 s DPH 37831208/1/25 16.02.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 16.02.2026
Faktúra 26200001 údržba budov - dodávka a lepenie sokla v učebni 104,00 s DPH 20/2026 13.02.2026 Pavel Krčmárik - P.A.M. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 600722603 Služby PC siete SANET 1-3/2026 150,00 s DPH 6007214 13.02.2026 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra FV 103-2603500 údržba budov - núdzová schránka na kľúče 44,70 s DPH 21/2026 11.02.2026 Activa Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Objednávka 21/2026 údržba budov - núdzová schránka na kľúče 44,70 s DPH 10.02.2026 Activa Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 10.02.2026
Faktúra 20260172 Údržba budov - rozšírenie kamerového systému 1 085,33 s DPH 18/2026 09.02.2026 PM Security SK s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 5102600396 teplo 1/26 8 093,86 s DPH 421/2020/ZV 09.02.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 2026001 Demontáž, sekacie práce, posunutie vývodov vody a odpadu, montáž umývadla, výmena batérií, čistenie sifónov,Montážny materiál na odpad, umývadlo, batérie, sifón, rohové ventile, spotrebný materiál, sitká k pisoárom 528,90 s DPH 19/2026 09.02.2026 ALINEA s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 2601025 Služby v Penzióne Javorina na Donovaloch (ubytovanie, strava, skipas) pre pedagógov v rámci lyžiarskeho kurzu v termíne od 01.-06.02.2026 435,00 s DPH 6/2026 09.02.2026 Radomír Čekan CK ČEKAN Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 2601023 Služby v Penzióne Javorina na Donovaloch (ubytovanie, strava) pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v termíne od 01.-06.02.2026 4 050,00 s DPH 6/2026 09.02.2026 Radomír Čekan CK ČEKAN Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
Faktúra 3260000137 prenájom prietorov 225,00 s DPH 115/2025 09.02.2026 Technická Univerzita vo Zvolene Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 13.02.2026
zobrazené záznamy: 81-100/157