Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0414412544 mobilné služby 88,61 s DPH A24324965,A24325047 05.01.2026 Orange Slovensko,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.01.2026
Faktúra 2380801226 hygienicky materiál 322,33 s DPH 68/2026 22.05.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.05.2026
Faktúra 202604007 faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 4/2026 11 879,00 s DPH 3ZS/14/2024 01.05.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 04.05.2026
Faktúra 202612892 Výkon zodpvednej osoby 5/2026 49,20 s DPH ZO/2025ZO12709-1 01.05.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 04.05.2026
Faktúra 2617010400 Piesok maltový 748,33 s DPH 54/2026 04.05.2026 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 04.05.2026
Faktúra 06/2026 oprava a údržba - výmena skruží 270,60 s DPH 52/2026 04.05.2026 Vojtech Konkoľ Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 04.05.2026
Faktúra 5102601614 teplo 4/26 4 166,86 s DPH 421/2020/ZV 12.05.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 12.05.2026
Faktúra 2612001424 všeobecný materiál na údržbu oplotenia ihriska 21,50 s DPH 62/2026 14.05.2026 EKOfence, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 14.05.2026
Faktúra 2602/2732 športový materiál 126,31 s DPH 63/2026 14.05.2026 RADANSPORT s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 14.05.2026
Faktúra 600722606 Služby PC siete SANET 4-6/2026 150,00 s DPH 6007214 15.05.2026 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 9263609050 elektrina 4/2026 273,35 s DPH 37831208/1/25 15.05.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 9263609049 elektrina 4/2026 643,62 s DPH 37831208/1/25 15.05.2026 Stredoslovenská energetika,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 2685023224 Registračný poplatok za doménu 3zs-zvolen.sk 20,90 s DPH 64/2026 15.05.2026 Webglobe, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 15.05.2026
Faktúra 3/2026 údržba učebne - osadenie ľahkej demontovateľnej soklovej priečky s odadením obložkovej zárubne s dvermi 945,55 s DPH 65/2026 20.05.2026 Stanislav Gunár Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 20.05.2026
Faktúra 260104 interierové vybavenie -2 zostavy skrinkové, 2 zostavy s posuvnými dverami, údržba tried - obklad stien 6 400.00 s DPH 60/2026 22.05.2026 Nábytok Hoblo s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.05.2026
Faktúra 202604006 faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 4/2026 60,00 s DPH 3ZS/14/2024 30.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 30.04.2026
Faktúra 260105 údržba - obklady stien v 3. miestnostiach, kapotáž stola 3 450,00 s DPH 61/2026 22.05.2026 Nábytok Hoblo s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.05.2026
Faktúra 2526-083 Cestovné výdavky Londýn 185,88 s DPH 55/2026 25.05.2026 Manageria Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.05.2026
Faktúra 3260211 interierové vybavenie - biele magnetické tabule, servisné práce a doprava 804,76 s DPH 67/2026 25.05.2026 Avalon IT s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.05.2026
Faktúra 4/2026 obnova miestnosti pre upratovačky podľa cenovej ponuky zo dňa 20.04.2026 1 311.30 s DPH 66/2026 28.05.2026 Stanislav Gunár Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 28.05.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/311

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    P. Jilemnického 1035/2

Fotogaléria