Hlavné menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3260000368 prenájom prietorov 120,00 s DPH 115/2025 10.04.2026 Technická Univerzita vo Zvolene Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 10.04.2026
Faktúra 05/2026 oprava a údržba - výmena skruže, madiel 836,40 s DPH 33/2026 09.04.2026 Vojtech Konkoľ Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 8422600572 poplatok za poskytovanie služby mVL-odoslanie VL- v mes.1/26-3/26 24,76 s DPH 2023/040 08.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603013 2 ks obedov pre cuzdích stravníkov na 18.3.2026 Testovanie T9 9,20 s DPH 35/2026 08.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 2261069647 Vodné , stočné, zrážky 1 540,81 s DPH 606200867 08.04.2026 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603012 faktúra za odobratú stravu žiakmi ZŠ v zmysle Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom za 3/2026 14 493,20 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603007 faktúra za réžijné náklady s poskytnutou stravou pre žiakov v HN za 3/2026 60,00 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603006 faktúra za dodanú stravu pre zamestnancov za 3/2026 2 202,22 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 202603005 faktúra za časť prevádzkových nákladov s poskytovanim stravovacích služieb za 3/2026 8 025.50 s DPH 3ZS/14/2024 02.04.2026 PINO one s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 09.04.2026
Faktúra 5132600405 vyúčtovanie tepla za 2025 -7 958,49 s DPH 421/2020/ZV 01.04.2026 STEFE Zvolen, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 2516050419 Pravidelný paušálny poplatok za 03-06.2026 14,98 s DPH 01.04.2026 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 20269487 Výkon zodpvednej osoby 4/2026 49,20 s DPH ZO/2025ZO12709-1 01.04.2026 osobnyudaj.sk,s.r.o Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 2380790563 hygienicky materiál 430,52 s DPH 44/2026 31.03.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 2026201 Canon 054HBk čierny na 3 200 strán,Canon 054HM purpurový na 2 300 strán,Canon 054HY žltý na 2 300 strán,Canon 054HC azúrový na 2 300 strán 352,00 s DPH 43/2026 31.03.2026 Milan Burgan - predaj a servis kanc. Techniky Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 260223 za výkon služieb bezpečnostného technika za 3/2026 86,10 s DPH 2/2024 31.03.2026 Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 02.04.2026
Faktúra 9126000623 preosiata ornica na vyrovnanie povrchu predzáhradky vrátane dopravy 194,84 s DPH 32/2026 30.03.2026 EBA s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 30.03.2026
Objednávka 44/2026 hygienicky materiál 430,52 s DPH 27.03.2026 Lyreco CE,SE Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 27.03.2026
Faktúra 089/26 Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 209,40 s DPH 41/2026 27.03.2026 Veronika Badinková Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 27.03.2026
Faktúra 0414412544 mobilné služby do 25.03.2026 88,76 s DPH A24324965,A24325047 26.03.2026 Orange Slovensko,a.s. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 26.03.2026
Faktúra 9126002558 aSc Dochádzka 402,00 s DPH 42/2026 25.03.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola , P.Jilemnického 1035/2,Zvolen Mgr.Radoslav Ištván riaditeľ školy 25.03.2026
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/241

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    P. Jilemnického 1035/2

Fotogaléria